招待客户的零食怎么入账
导读:零食,通常是指一日三餐时间点之外的时间里所食用的食品.一般情况下,人的生活中除了一日三餐被称为正餐食物外,其余的一律被称为零食.现在很多公司都会给客户提供小零食,那公司招待客户的零食怎么入账呢?接下来我们就来了解一下吧.
招待客户的零食怎么入账
招待客户的零食入管理费用-业务招待费.
业务招待费是企业为业务经营的合理需要而支付的招待费用.在本次财务制度改革以前,全国各类企业的业务招待费支出没有统一的标准,除外商投资企业所得税法中有业务招待费的支出标准外,其它各类企业基本上没有标准(1992年6月颁布的《股份制试点企业财务管理若干问题的暂行规定》采纳了外商投资企业的标准).
国营企业的业务招待费支出采取由各省、自治区、直辖市财政部门根据企业生产经营规模等不同情况确定不同限额,企业在限额内掌握开支的招待费实报实销、年终审计的办法.这种管理办法,不利于为各类企业创造平等竞争的外部环境,也不利于政府职能部门转变职能,加强财务监督.此次财务改革,对各类企业的业务招待费标准进行了统一规定.
公司购买的食品,计入什么科目
公司购买食品,可以计入管理费用科目.具体分录如下:
1、如果购买的食品是用于员工的,分录是:
借:管理费用-福利费
贷:现金/银行存款

2、如果购买的食品是用于招待的,分录是:
借:管理费用-招待费
贷:现金/银行存款
企业应通过"管理费用"科目,核算管理费用的发生和结转情况.该科目借方登记企业发生的各项管理费用,贷方登记期末转入"本年利润"科目的管理费用,结转后该科目应无余额.该科目按管理费用的费用项目进行明细核算.
企业在筹建期间发生的开办费,包括人员工资、办公费、培训费、差旅费、印刷费、注册登记费等,借记"管理费用"科目,贷记"银行存款"科目.
企业行政管理部门人员的职工薪酬,借记"管理费用"科目,贷记"应付职工薪酬"科目;企业按规定计算确定的应交矿产资源补偿费,借记"管理费用"科目,贷记"应交税费"等科目.
企业行政管理部门发生的办公费、水电费、差旅费等以及企业发生的业务招待费、咨询费、研究费用等其他费用,借记"管理费用"科目,贷记"银行存款"、"研发支出"等科目.
期末,应将"管理费用"科目余额转入"本年利润"科目,借记"本年利润"科目,贷记"管理费用"科目.
招待客户的零食怎么入账?关于这个问题小编做了以上总结,希望能够帮到大家.如果贵公司是经营会议服务的话就可以计入成本,如果是发放给员工的话就可以做为福利费.如果是过节送给客户的做业务招待费.如果是公司食堂购买的食品,我们公司是计入的:借:管理费用-福利费 贷:库存现金.
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