公司买东西的收据可以抵扣企业所得税吗
导读:现在公司做账的时候都是需要发票的,但是有的时候公司会购买一些小的办公物件等,这些零星支出一般都没有发票,只有收据,这也是一种很普遍的现象,那公司买东西的收据可以抵扣企业所得税吗?相信很多小伙伴对此都比较感兴趣,下面小编就来为大家细细说明下.
公司买东西的收据可以抵扣企业所得税吗
一般是需要发票,或者是财政收据也可以税前扣除,还有就是下面这个你问下你税局口径.国家税务总局公告2018年第28号第九条 企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称"应税项目")的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证;对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息.
小额零星经营业务的判断标准是个人从事应税项目经营业务的销售额不超过增值税相关政策规定的起征点.
税务总局对应税项目开具发票另有规定的,以规定的发票或者票据作为税前扣除凭证.
收据是不可以抵扣企业增值税的进项税,但是是可以作为规定计算的存货成本等费用是来抵扣企业所得税的.
根据《中华人民共和国企业所得税法》第九条 企业发生的公益性捐赠支出,在年度利润总额12%以内的部分,准予在计算应纳税所得额时扣除.
第十条 在计算应纳税所得额时,下列支出不得扣除:
(一)向投资者支付的股息、红利等权益性投资收益款项;
(二)企业所得税税款;
(三)税收滞纳金;
(四)罚金、罚款和被没收财物的损失;
(五)本法第九条规定以外的捐赠支出;
(六)赞助支出;
(七)未经核定的准备金支出;
(八)与取得收入无关的其他支出.

企业所得税的扣除标准
所得税是按利润进行交税的,也不是所有的税都可以在税前抵扣的,如果你没有利润就不用交所得税.
1、企业发生的职工福利费支出,不超过工资薪金总额14%的部分,准予扣除.
2、企业拨缴的工会经费,不超过工资薪金总额2%的部分,准予扣除.
3、除国务院财政、税务主管部门另有规定外,企业发生的职回工教育经费支出,不超过工资薪金总额2.5%的部分,准予扣除;超过部分,准予在以后纳税年度结转扣除.
4、企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰.
5、企业发生的符合条件的广告费和业务宣传费支出,除国务院财政、答税务主管部门另有规定外,不超过当年销售(营业)收入15%的部分,准予扣除;超过部分,准予在以后纳税年度结转扣除.
6、企业发生的公益性捐赠支出,不超过年度利润总额12%的部分,准予扣除.
公司买东西的收据可以抵扣企业所得税吗?小编认为这个是要根据具体的情况来分析的,一般情况下都是需要发票的,但是有的财政收据也可以税前扣除,可以作为规定计算的存货成本等费用是来抵扣企业所得税,网站还有更多相关的内容,有需要不妨关注一下.
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