从货款扣回税金怎么做分录
导读:会计工作中,如果遇到客户扣税金的情况,应该怎样做会计分录呢?从货款扣回税金怎么做分录?这个问题相信很多同学都还不太清楚,下面小编将就这个问题来展开回答并阐述相关的代扣税金与应交税金之间的不同,请看文章.
从货款扣回税金怎么做分录
借:应交税金-应交增值税(已交税金)
贷:银行存款
待抵扣税金是等待抵扣的税金,现在增值税扩大使用范围的中部地区,对于购进的固定资产所含的增值税,非福利企业的固定资产的增值税就是摆在就交值税的待扣税金明细科目核算.其中有一些政策要求,需要实务工作者理解.
代扣税金和应交税金的区别:
待扣税金是以前商品流通企业会计科目,因为按以前规定,商品流通企业的进项发票必须付款后才可以抵扣,因此如果没付款的进项税额可以先挂在此科目,待付款后再转入应交税金科目.但现在已经不需这样做了,没付款也可以正常抵扣.
当然在实际会计核算中我们也可以灵活运用此科目,比如说工业企业,货已到并已投入生产,且产品已销售,但发票未到.那现在要结转成本,按正常是我们按暂估成本计成本,待发票到后再冲回,然后再做一笔正确的,这样操作起来很麻烦.这时我们就可以运用待扣税金科目了,如果发票未到,我们确认好货款后,我们可以先把进项税金计入待扣税金科目,这样既不影响成本核算也不影响应交税金科目.

会计分录如下:
借:原材料
待扣税金
贷:银行存款
发票到后
借:应交税金---应交增值税(进项税额)
贷:待扣税金
对方开不了发票,直接从货款中扣税点分录怎么做?
对方开不了发票,你这个账就消不掉,一直预付款挂着.假设含税金额为1170元,其中税金170元.
1、货款先付
最开始付钱时做分录 借:预防账款 1170 贷:银行存款 1170
现在开不了票,需要扣除税点170元,对方需要还你170元 ,就做分录:借 :银行存款 170 贷:预付账款 170
2、货款后付
在知道对方开不了票的情况下 直接做 借:预付账款 1000 贷:银行存款 1000
关于从货款扣回税金怎么做分录的问题,上述文章已经作出了示范,具体还需要看情况分析.希望本文的解答能为有需要的人提供一些帮助,感谢您的阅读.更多会计咨询也在网站更新中哦!希望对大家有帮助!
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